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荆州市沙市区人民政府解放路街道办事处2018年度决算公开
 沙市区人民政府 | 发布时间:2019-10-08

荆州市沙市区人民政府解放路街道办事处2018年度决算公开

 

   

第一部分    解放街办概况

一、基本情况 

二、单位主要职责 

三、年度工作任务

第二部分  解放街办2018年度部门决算表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金表

第三部分  解放街办2018年度部门决算情况说明

一、关于解放街办2018年度收入支出总体情况

二、关于解放街办2018年度收入决算情况说明

三、关于解放街办2018年度支出决算情况说明

四、关于解放街办2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于解放街办2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于解放街办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

关于解放街办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无政府性基金预算和决算数据

第四部分  名词解释

 

第一部分   解放街办概况

一、基本情况 

解放街道人员构成情况:

1、行政人员:现有行政在职在编人员10人,财政离休人员2人。  

2、事业人员:现有财政全额事业在职在编人员16 人。  

二、单位主要职责   

解放街办是沙市区人民政府的派驻机构。主要职责具体包括:认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作;负责辖区内的城市建设和管理等工作;负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作,依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解、法律服务工作,维护居民的合法权益;负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作;发展街道经济,管理街道资产;组织提供人才、科技、信息和其他各种服务,推动街道经济发展和维护市场经济秩序;负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作;保障少数民族的权益。指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治;配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作;向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项;承办区委、区政府交办的其他事项。  

三、年度工作任务 

一是深化城市治理工作,提升长效管理水平。通过加强整治来推进城市治理水平,全面推进城市长效管理的落实。 

二是优化经济发展环境,推动经济平稳增长。进一步优化经济投资环境,切实做好引才纳贤工作;扎实抓好安全生产工作,全面做好市场监管工作。    

三是坚持为民服务宗旨,提高服务保障能力。继续进行特色社区建设的打造,着力推进和谐社区建设;认真做好社会组织的培育发展工作,加大引进专业社会组织为辖区居民开展各类服务;认真做好社会帮困求助工作;进一步落实再就业优惠政策,全力扶持创业带动就业。积极做好双拥优抚工作。 

四是积极化解社会矛盾,确保街道安全稳定。进一步深入推进依法治街工作的落实,抓好依法行政和法治街道建设;加大矛盾纠纷排查化解力度,扎实做好信访维稳工作;建立网格化管理平台,形成群防群治,齐抓共管的良好治安防范局面;加强人防、物防、技防建设,打造平安街道。

五是积极开展党建工作。积极开展党建工作强化社区党建活动,以活动促党建,以党建带活动,争创党建工作品牌。 



第二部分 解放街办2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门:荆州市沙市区人民政府解放路街道办事处                         金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

906.05

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

7.32

六、科学技术支出

35

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

2.50


8


八、社会保障和就业支出

37

85.59


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00


10


十、节能环保支出

39

3.00


11


十一、城乡社区支出

40

1,190.42


12


十二、农林水支出

41

5.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00


24



53


本年收入合计

25

913.37

本年支出合计

54

1,286.51

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

620.51

年末结转和结余

56

247.37


28



57


总计

29

1,533.89

总计

58

1,533.89

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

二、收入决算表

部门:荆州市沙市区人民政府解放路街道办事处                          金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称






















栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

913.37

906.05

0.00

0.00

0.00

0.00

7.32

207

文化体育与传媒支出

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

59.17

59.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

37.33

37.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.53

1.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.17

30.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

5.62

5.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

21.84

21.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

  公益性岗位补贴

20.24

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

  农村环境保护

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

843.70

836.38

0.00

0.00

0.00

0.00

7.32

21201

城乡社区管理事务

843.70

836.38

0.00

0.00

0.00

0.00

7.32

2120101

  行政运行

803.70

796.38

0.00

0.00

0.00

0.00

7.32

2120104

  城管执法

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

部门:荆州市沙市区人民政府解放路街道办事处                          金额单位:万元

项目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称



















栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,286.51

501.82

784.69

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

20701

文化

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

85.59

37.33

48.27

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

37.33

37.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.53

1.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.17

30.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

5.62

5.62

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

39.80

0.00

39.80

0.00

0.00

0.00

2080705

  公益性岗位补贴

39.80

0.00

39.80

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

8.47

0.00

8.47

0.00

0.00

0.00

2081002

  老年福利

8.47

0.00

8.47

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2110402

  农村环境保护

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,190.42

464.49

725.93

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

1,085.33

359.41

725.93

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

978.80

359.41

619.40

0.00

0.00

0.00

2120104

  城管执法

106.53

0.00

106.53

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

105.09

105.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

105.09

105.09

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

部门:荆州市沙市区人民政府解放路街道办事处                        金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

906.05

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

2.50

2.50

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

85.59

85.59

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

3.00

3.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

1,183.10

1,183.10

0.00


12


十二、农林水支出

41

5.00

5.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

906.05

本年支出合计

53

1,279.19

1,279.19

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

620.51

年末财政拨款结转和结余

54

247.37

247.37

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

620.51


55




  政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

1,526.57

总计

58

1,526.57

1,526.57

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:荆州市沙市区人民政府解放路街道办事处                  金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,279.19

494.50

784.69

207

文化体育与传媒支出

2.50

0.00

2.50

20701

文化

2.50

0.00

2.50

2070109

  群众文化

2.50

0.00

2.50

208

社会保障和就业支出

85.59

37.33

48.27

20805

行政事业单位离退休

37.33

37.33

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.53

1.53

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.17

30.17

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

5.62

5.62

0.00

20807

就业补助

39.80

0.00

39.80

2080705

  公益性岗位补贴

39.80

0.00

39.80

20810

社会福利

8.47

0.00

8.47

2081002

  老年福利

8.47

0.00

8.47

211

节能环保支出

3.00

0.00

3.00

21104

自然生态保护

3.00

0.00

3.00

2110402

  农村环境保护

3.00

0.00

3.00

212

城乡社区支出

1,183.10

457.17

725.93

21201

城乡社区管理事务

1,078.01

352.09

725.93

2120101

  行政运行

971.48

352.09

619.40

2120104

  城管执法

106.53

0.00

106.53

21203

城乡社区公共设施

105.09

105.09

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

105.09

105.09

0.00

213

农林水支出

5.00

0.00

5.00

21305

扶贫

5.00

0.00

5.00

2130599

  其他扶贫支出

5.00

0.00

5.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:荆州市沙市区人民政府解放路街道办事处                                     金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

261.11

302

商品和服务支出

188.26

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

70.98

30201

  办公费

7.22

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

68.96

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

34.27

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

11.19

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.41

31002

  办公设备购置

9.03

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

40.05

30206

  电费

6.19

31003

  专用设备购置

2.16

30109

  职业年金缴费

9.13

30207

  邮电费

3.64

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

10.23

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

3.41

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

27.49

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

10.41

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

33.94

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

30.88

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

3.07

30217

  公务招待费

1.04

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

105.09

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

31.86

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

18.99




人员经费合计

295.05

公用经费合计

199.45

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:荆州市沙市区人民政府解放路街道办事处                        金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

1.04

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

八、政府性基金表

部门:荆州市沙市区人民政府解放路街道办事处                     金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



第三部分  解放街办2018年度部门决算情况说明

一、关于解放街办2018年度收入支出决算总体情况

解放街办2018年度收入总计 913.84万元,支出总计1,286.51万元。与2017年相比,收入减少523.41万元、增长 -36.07%。支出增加51.52万元,增长 4.17%。

二、关于解放街办2018年度收入决算情况说明

本年收入合计913.84万元,其中:财政拨款收入906.05万元,占 99.15%;其他收入7.32万元,占 0.80%。

三、关于解放街办2018年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,286.51万元,其中:基本支出501.82 万元,占 39%;项目支出 784.69 万元,占 61%。

四、关于解放街办2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

解放街办2018年度财政拨款收入决算913.84万元,于2017年相比减少523.41万元,增长-36.07%;支出决算1,286.51万元2017年相比增加51.52万元,增长4.17%。

、关于解放街办2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

解放街办2018年度财政拨款支出1,286.51万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出增加51.52万元,增长 4.17%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

解放街办2018年度财政拨款支出 1,286.51万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出2.5万元,占0.19%;社会保障和就业(类)支出85.59万元,占6.65%;节能环保(类)支出3万元,占 0.23%; 城乡和社区(类)支出1,190.42万元,占92.53%;农林水(类)支出 5万元,占 0.39%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

解放街办2018年度财政拨款支出年初预算为693.98 万元,支出决算为 1,286.51 万元,完成年初预算的185.38%。决算数大于预算数的主要原因:一是创卫项目经费增加支出预算;二是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

六、关于解放街办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

解放街办2018年度财政拨款基本支出501.82万元,其中:人员经费295.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费199.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于解放街办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

解放街办2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为1.04万元,完成预算的52%,其中:公务接待费支出决算为1.04万元,完成预算的52%;无公务用车购置及运行费支出;2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.83万元,下降79.8%,其中:公务接待费支出决算减少0.83万元,下降79.8%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,公务用车上交停驶;公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。





第四部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指区级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助等。

(四)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(五)医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

(六)医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。

(七)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。

(八)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十二)因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(十三)公务接待费:指单位规定开支的各类公务接待支出。。

(十四)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车

(十五)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。


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