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团区委2020年部门决算
沙市区人民政府 | 发布时间:2021-10-08


一、 单位概况

(一)主要职责

1.领导全区共青团工作;负责青年志愿者服务队、区青企联、区少先队工作委员会日常工作;指导全区青少年社会团体工作。

2.负责全区团的建设,推进团的基层组织建设,扩大团组织有效覆盖面,协助党组织管理团的干部,指导全区团员队伍建设;指导全区青少年事务社会工作人才队伍建设。

3.组织全区团员青年围绕中心、服务大局,在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用,完成区委、区政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。

4.负责青少年思想政治引领工作,承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务;指导并组织全区青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、表彰并推荐优秀青年;加强网上共青团工作,指导全区共青团用网、占网、建网。

5.调查青年思想动态和青年工作状况,研究青年运动、青少年工作理论,青少年事业发展等问题,为区委、区政府决策提供依据。

6.参与促进青少年发展和权益维护的规划、法规、政策措施的起草和实施工作,协助区委、区政府或受委托处理、协调与青少年权益相关的事务;负责未成年人保护和预防青少年违法犯罪相关工作。

7.协助区委、区政府有关部门做好中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

8.负责全区青年统战工作;做好全区青少年外事和区内青少年友好交流工作;开展对全区青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。

(二)机构设置情况

团区委设3个内设机构:办公室、基层组织建设部、新媒体部。

1.办公室。负责综合全区团的工作情况;协调、承办团区委机关日常事务;督促检查团区委工作部署的贯彻落实情况;负责调研和信息工作;负责机关的文秘、财务、保密、档案和信访工作;负责团区委机关党的建设、纪律检查、机构编制和干部人事工作。推动制定落实促进青少年发展和权益维护的规划和政策措施,协助区委、区政府或受委托处理、协调与青少年权益相关的事务;指导全区青少年事务社会工作人才队伍建设;负责未成年人保护和预防青少年违法犯罪相关日常工作。

2.基层组织建设部。拟订全区共青团基层组织建设和团员队伍建设的规划和制度措施;指导推动全区团的基层组织、团员队伍和团干部队伍建设,扩大团组织有效覆盖面;组织开展全区先进基层团组织和优秀团员、优秀团干部的事迹宣传工作;指导推动全区团的基层阵地建设和基层组织信息化工作。承担区少工委的日常工作。指导全区少先队组织、少先队员、少先队工作者队伍建设;研究、指导全区少先队工作,组织开展有利于少年儿童健康成长的活动;协助有关方面处理与全区少年儿童相关的事务。

3.新媒体部。组织开展团的思想政治引领工作;组织指导全区团员青年理论学习和文体活动;培养、宣传全区各条战线的优秀青年典型;负责青年志愿服务队伍建设;负责组织指导全区团的新闻宣传工作,抓好全区团的宣传队伍建设;指导全区共青团用网、占网、建网,指导全区团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作;开展对全区青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作,指导开展促进青年创新、创优、创效工作。

二、2020年度部门决算公开表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表一收入支出决算总表

部门:中国共产主义青年团荆州市沙市区委员会        金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

55.15

一、一般公共服务支出

32

52.43

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

3.27

八、社会保障和就业支出

39

3.38

9

九、卫生健康支出

40

0.31

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

58.42

本年支出合计

58

56.13

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.41

年末结转和结余

60

2.70

30

61

总计

31

58.83

总计

62

58.83

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二收入决算表

部门:中国共产主义青年团荆州市沙市区委员会        金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

58.42

55.15

0.00

0.00

0.00

0.00

3.27

201

一般公共服务支出

54.73

51.46

0.00

0.00

0.00

0.00

3.27

20129

群众团体事务

54.73

51.46

0.00

0.00

0.00

0.00

3.27

2012901

  行政运行

50.06

50.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.27

2012950

  事业运行

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101299

  财政对其他基本医疗保险基金的补助

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三支出决算表

部门:中国共产主义青年团荆州市沙市区委员会        金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

56.13

37.62

18.50

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

52.43

33.93

18.50

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

52.43

33.93

18.50

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

49.40

33.93

15.47

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

1.63

0.00

1.63

0.00

0.00

0.00

2012950

  事业运行

1.40

0.00

1.40

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2101299

  财政对其他基本医疗保险基金的补助

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四财政拨款收入支出决算总表

部门:中国共产主义青年团荆州市沙市区委员会        金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

55.15

一、一般公共服务支出

33

50.80

50.80

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

3.38

3.38

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

0.31

0.31

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

55.15

本年支出合计

59

54.49

54.49

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.41

年末财政拨款结转和结余

60

1.07

1.07

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

0.41

61

  政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

55.56

总计

64

55.56

55.56

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:中国共产主义青年团荆州市沙市区委员会        金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

54.49

37.62

16.87

201

一般公共服务支出

50.80

33.93

16.87

20129

群众团体事务

50.80

33.93

16.87

2012901

  行政运行

49.40

33.93

15.47

2012950

  事业运行

1.40

0.00

1.40

208

社会保障和就业支出

3.38

3.38

0.00

20805

行政事业单位养老支出

3.38

3.38

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.38

3.38

0.00

210

卫生健康支出

0.31

0.31

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

0.31

0.31

0.00

2101299

  财政对其他基本医疗保险基金的补助

0.31

0.31

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:中国共产主义青年团荆州市沙市区委员会        金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

31.54

302

商品和服务支出

6.08

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

13.66

30201

  办公费

0.33

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

5.19

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.06

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

5.15

30206

  电费

0.18

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.84

30207

  邮电费

0.48

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.30

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.75

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.17

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

5.30

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.01

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.12

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

1.11

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

1.32

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

2.64

人员经费合计

31.54

公用经费合计

6.08

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:中国共产主义青年团荆州市沙市区委员会        金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:中国共产主义青年团荆州市沙市区委员会        金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表九 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:中国共产主义青年团荆州市沙市区委员会        金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

团区委2020 年度收入总计58.83 万元,其中本年收入合计58.42万元,年初结转和结余0.41万元;支出总计58.83万元, 其中本年支出合计56.13万元,结余分配0万元, 年末结转和结余2.70万元。与上年度相比,收入支出总计均增加6.49 万元,增长12.40%。收入支出情况变动主要原因:2020年,团区委新增三支一扶人员1名、二级事业单位干部1名,基本支出增加。

 (二)收入决算情况说明

团区委2020年度收入合计58.42万元,比上年决算数增加6.65万元,增长12.85%,其中:财政拨款收入55.15万元,占94.40%;其他收入3.27万元,占5.60%。收入情况变动主要原因:团区委2020年人员增加。

(三)支出决算情况说明

团区委单位2020年度支出合计56.13万元(其中本年支出56.13万元,结转和结余支出2.70万元,结余分配0万元),比上年度决算数增加4.2万元,增长8%,其中:基本支出37.62万元,占67.02%;项目支出18.50万元,占32.96%。支出情况变动主要原因:基本支出增加。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

团区委2020 年 度 财 政 拨 款 收 入 决 算 总 计 55.56万元,其中本年收入合计55.15万元,年初财政拨款结转和结余0.41万元;财政拨款支出决算总计55.56万元,其中本年支出合计54.49万元,年末财政拨款结转和结余1.07万元。与上年度相比,收入支出总计均增加3.22万元,增长6.15%。主要原因:一般公共服务支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

团区委2020 年度一般公共预算财政拨款支出 54.49万元(本年支出54.49万元,基本支出37.62万元,项目支出16.87万元),较上年增加2.56万元,增长4.93%,主要原因:基本支出增加。较年初预算减少0.76万元, 降低1.37%,主要原因:项目支出决算较预算降低。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

团区委2020年度一般公共预算财政拨款基本支出37.62万元,较上年增加4.76万元,增长14.49%,主要原因:团区委人员增加,人员经费和公用经费增加。较年初预算增加5.88万元, 增长18.51%,主要原因:2020年团区委人员增加,相应经费未纳入年初预算。

(七)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

团区委2020年度财政拨款“三公”经费支出0万元,较年初预算减少0.5万元,降低100%,主要原因:团区委2020年度无公务接待、公务用车支出和因公出国(境)支出。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

团区委2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

团区委2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

(一)关于“三公”经费支出情况说明。2020年度“三公”经费支出总额0万元,比年初预算减少0.5万元,降低100%,较上年无变化。

1.因公出国(境)费用0万元,与年初预算一致,较上年无变化,主要原因为团区委2019年、2020年无因公出国(境)情况。

2.公务用车购置及运行费0万元,与年初预算一致,较上年增无变化。主要原因是:公车改革以来,团区委无公务用车。

3.公务接待费0万元,比年初预算减少0.5万元,较上年无变化。主要原因2020年团区委无公务接待。

(二)关于机关运行经费支出情况说明。2020年度机关运行经费支出6.08万元(其中办公费0.33万元、水费电费0.18万元、邮电费0.48万元、维修(护)费0.01万元、工会经费1.11万元、其他交通费用1.32万元、其他商品和服务支出2.64万元),较上年增加0.47万元,增长8.37 %,主要原因为人员增加,机关运行经费增加;较年初预算增加1.25万元,增长25.88%,主要原因为团区委人员增加,机关运行经费增加。

(三)关于政府采购支出情况说明。2020年度政府采购支出总额0.15万元,其中:政府采购货物支出0.15万元。授予中小企业合同金额0.15万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额0.15万元,占政府采购支出总额的100 %。

(四)关于国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,共有车辆0辆;单位价值50万元(含)以上的通用设备0台(套);单位价值100万元(含) 以上的专用设备0台(套)。

(五)预算绩效评价情况说明。

按照相关规定要求,团区委及时更新财务管理制度,制定了信息公开制度、监督、检查和责任追究,提高资金使用率。在经费的使用上,严格贯彻落实中、省、市八项规定精神要求,进一步压减支出。根据预算绩效评价的相关规定,积极完善预算绩效评价指标体系,本着客观、公正、实事求是的原则,认真对照考核和内容及标准,逐一进行自查,主要情况如下:财政拨款收入预决算差异较大,“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效”等管理观念还需加强。在今后工作的开展中会进一步增强资金支出责任和效率意识,努力提高资金使用效益,精打细算、厉行节约。

五、名称解释

(一)财政拨款(补助)收入:指区级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)办公室及相关机构事务:反映各级办公室及相关机构的支出。

(四)社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助等。

(五)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六)医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

(七)医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。

(八)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。

(九)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十三)因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(十四)公务接待费:指单位规定开支的各类公务接待支出。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车

(十六)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。


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