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荆州市沙市区人民政府解放路街道办事处2019年部门决算
沙市区人民政府 | 发布时间:2020-10-07

  

 

 

一、单位概况

二、2019年度部门决算公开表

三、2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

 

 

一、单位概况

(一)主要职责

解放街办是沙市区人民政府的派驻机构。主要职责具体包括:认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作;负责辖区内的城市建设和管理等工作;负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作,依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解、法律服务工作,维护居民的合法权益;负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作;发展街道经济,管理街道资产;组织提供人才、科技、信息和其他各种服务,推动街道经济发展和维护市场经济秩序;负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作;保障少数民族的权益。指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治;配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作;向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项;承办区委、区政府交办的其他事项。   

(二)机构设置

解放街办是沙市区政府独立核算单位,由机关和12个社区组成。

二、2019年度部门决算公开表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

部门:沙市区人民政府解放路街道办事处                            金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2609.09

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

30.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

2.29

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

64.78


9


九、卫生健康支出

37

0.00


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

2683.02


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

0.00


23



51


本年收入合计

24

2641.37

本年支出合计

52

2780.30

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

247.37

年末结转和结余

54

108.44


27



55


总计

28

2888.75

总计

56

2888.75

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 表二:收入决算表

部门:沙市区人民政府解放路街道办事处                            金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2641.37

2639.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2.29

208

社会保障和就业支出

58.22

58.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

41.97

41.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.06

34.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.91

7.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

9.25

9.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

  公益性岗位补贴

9.25

9.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

  其他退役军人事务管理支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2553.16

2550.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2.29

21201

城乡社区管理事务

2553.16

2550.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2.29

2120101

行政运行

1693.49

1691.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2.29

2120103

机关服务

1.64

1.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

13.10

13.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

339.75

339.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

339.75

339.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

385.18

385.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

385.18

385.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296005

用于红十字事业的彩票公益金支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

        

 

 

 

 

表三:支出决算表

部门:沙市区人民政府解放路街道办事处                            金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2780.30

613.19

2167.12

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

64.78

41.97

22.81

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

41.970

41.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.06

34.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.91

7.91

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

15.81

0.00

15.81

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

14.21

0.00

14.21

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

1.60

0.00

1.60

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人事务管理

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2683.02

571.22

2111.80

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

1988.04

571.22

1416.82

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

1853.30

569.58

1283.72

0.00

0.00

0.00

2120103

机关服务

1.64

1.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

13.10

0.00

13.10

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

120.00

0.00

120.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

339.75

0.00

339.75

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

339.75

0.00

339.75

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

355.23

0.00

355.23

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

355.23

0.00

355.23

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2296005

用于红十字事业的彩票公益金支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

部门:沙市区人民政府解放路街道办事处                              金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2609.09

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

30.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

64.78

64.78

0.00


9


九、卫生健康支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

2680.73

2680.73

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23



52




本年收入合计

24

2639.09

本年支出合计

53

2778.02

2748.02

30.00

年初财政拨款结转和结余

25

247.37

年末财政拨款结转和结余

54

108.44

108.44

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

247.37


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

2886.46

总计

58

2886.46

2856.46

30.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:沙市区人民政府解放路街道办事处                              金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2748.02

610.90

2137.12

207

文化旅游体育与传媒支出

2.50

0.00

0.00

20701

文化和旅游

2.50

0.00

0.00

2070109

  群众文化

2.50

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

64.78

41.97

0.00

20805

行政事业单位离退休

41.97

41.97

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.06

34.06

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.91

7.91

0.00

20807

就业补助

15.81

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

14.21

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

1.60

0.00

0.00

20828

退役军人事务管理

7.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

7.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2680.73

568.93

0.00

21201

城乡社区管理事务

1985.75

568.93

0.00

2120101

行政运行

1851.01

567.29

0.00

2120103

机关服务

1.64

1.64

0.00

2120104

城管执法

13.10

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

120.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

339.75

0.00

0.00

2120399

其他城乡公共设施支出

339.75

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

355.23

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

355.23

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:沙市区人民政府解放路街道办事处                              金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

515.56

302

商品和服务支出

55.10

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

105.55

30201

  办公费

8.49

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

86.62

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

69.89

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.54

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

34.06

30206

  电费

8.06

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

7.91

30207

  邮电费

1.51

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

1.76

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

8.72

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

49.43

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

2.54

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

160.35

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

40.25

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

23.13

30216

  培训费

0.08

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

1.44

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

17.11

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

2.82

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

15.17

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

5.74







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

555.81

公用经费合计

55.10

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

表七:财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:沙市区人民政府解放路街道办事处                              金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.50





1.50

1.44





1.44

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:沙市区人民政府解放路街道办事处                             金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

30.00

30.00

0.00

30.00

0.00

229

其他支出

0.00

30.00

30.00

0.00

30.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出


30.00



30.00


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出


20.00



20.00


2296005

用于红十字事业的彩票公益金支出


10.00



10.00


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入2, 639.09万元,财政拨款支出2780.30万元。

 (二)收入决算情况说明

财政拨款收入2, 639.09万元,其中:基本支出拨款2609.09万元,政府性基金拨款30万元。

(三)支出决算情况说明

财政拨款支出2780.30万元,其中:基本支出613.19万元,项目支出2167.12万元。

(四)决算收支增减变化情况说明

决算收入增长191.27%,支出增长116.11%。主要是加大社区建设力度。

(五)财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入2, 639.09万元,财政拨款支出2780.30万元,因加大社区建设力度,收入支出都大幅增长。

(六)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出2780.30万元,其中:城乡社区支出2680.73万元,社会保障和就业支出64.78万元,其他支出30万元。

(七)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出610.9万元,:其中:人员经费支出555.81万元,公用经费支出55.10万元。

(八)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

财政拨款“三公”经费支出1.44万元,主要是:外出招商和接待前来考察客商。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

财政拨款“三公”经费支出1.44万元,主要是:外出招商和接待前来考察客商。

3、“三公”经费增减变化原因等说明信息

财政拨款“三公”经费支出1.44万元,增长38.46%,主要是招商引资力度加大。

4、因公出国(境)团组数及人数说明

无因公出国(境)。

5、公务用车购置数及保有量说明

无公务用车。

6、国内公务接待的批次、人数说明

国内公务接待8批客商,共65人。

(九)机关运行经费支出情况说明

机关公用经费支出55.10万元,主要是办公费、水电费、邮电费、维修费、工会经费、其他等费用支出。

(十)政府采购支出情况说明

2019年政府采购支出185.98万元,主要是社区和机关建设采购支出。

(十一)国有资产占有情况说明

截止2019 年 12 月 31 日,国有资产占比100%。

(十二)预算绩效评价情况说明

为进一步提升街道社区、科室工作水平,激发干部职工干事创业活力,全面推进“四个重振”、建设“四个沙市”,根据《沙市区绩效考核实施办法》(沙办发[2015]5号)《关于整合社区工作人员、提高报酬待遇的通知》(沙组文〔2015〕44号)文件相关精神,进行全员绩效考核。

1.造就一支业务精干的高素质的、高境界的、具有高度凝聚力和团队精神的人才队伍,并形成以考核为核心导向的人才管理机制。

2.通过绩效指标体系的设计、考核,使职工明确工作重点,追求工作成果,实现任务目标。

3.及时、公正地对职工过去一段时间的工作绩效进行评估,肯定成绩,发现问题,为下一阶段工作的绩效改进做好准备。

4.通过客观公正的评价进行合理的绩效奖金分配,树立以业绩为导向的绩效文化。

5.为培训、薪资调整、年度评优、岗位调整、考核辞退提供参考依据。

6.人才队伍建设

解放街道人才工作以党的十大和习近平总书记系列重要讲话精神为指导,以培养社工人才和党政人才为重点,以实施人才工程和项目为抓手,突出以用为本,不断激发人才创新活力,提高人才使用效率和人才工作科学化水平。

坚持“党管人才”,健全人才工作体制机制。一方面加强领导,积极组建街道人才工作领导小组,加强党政办与民政、经济、劳保等科室的联系,发挥社区信息搜集、宣传动员作用,建立健全“书记牵头、科室联动、社区配合”的工作机制。另一方面加强宣传,坚持开展人才工作进机关、进社区、进单位活动,定期走访宣传人才工作政策法规,重点抓好拔尖人才评选工作,切实加强社工人才职业教育,稳步推进人才工作。积极组织各类人才和人才工作者参加人才工作培训,组织66名社区工作者参加“江津人才”培训,对14名无故旷到人员给予批评教育处理,教育引导广大人才和人才工作者自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践

实施“人才计划”,夯实人才队伍基础。实施年轻干部成长导师计划,10名党政领导干部联系35岁以年轻干部63人,每月谈心谈话、业务指导、生活帮助,成功举办年轻干部座谈会,集中组织召开社区网格员培训。另一方面,实施社会工作人才培养“青苗计划”,动员近70名社区工作人员报考社会工作师,选派11名社区工作人员参加公益创投示范培训,积极打造九曲桥非遗剪纸、兴盛街汉剧、荆襄河铸剑、北湖路共享人才工作室。

坚持“以用为本”,发挥人才资源优势。全面开展“技能精英”调查,稳步推进退休医师、退休教师、退休技师信息数据库建设,组织开展义诊、义教、免费理发、免费维修活动20多次。积极协调智谷创业园创新创业平台及人才超市建设扶持“创业达人”发展,今年上半年充分利用“百姓创家业”、“双基双赢小额贷款”等政策优惠,发放小额担保贷款60万元,百姓创家业申报40户,带动就业126人。

(一)健全完善人才工作体制机制。坚持以人才工作宣传为先导,加大街道人才工作宣传力度,加强街道社区、机关部门纵向横向交流,聚集推动人才工作发展的合力。

(二)实施街道人才“1+1”计划。继续实施年轻干部成长导师计划,组织有经验党员干部帮助年轻干部成长。继续实施社工人才春苗计划,邀请四叶草社工组织举办职业技能培训,争取街道社工专业职称人才考试通过率达到60%

(三)进一步发挥“社区达人”作用。大力推进社区退休“技能精英”信息采集,分生活门类进行管理,加强联系走访,培育社区精神,引导他们服务社区、服务居民。人才工作室新建2家以上,积极扶持“创业达人”发展,定期宣传优惠政策,协助解决实际困难,促进居民就业创业。

四、名称解释

(一)财政拨款(补助)收入:指区级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助等。

(四)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(五)医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

(六)医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。

(七)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。

(八)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十二)因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(十三)公务接待费:指单位规定开支的各类公务接待支出。。

(十四)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车

(十五)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。


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