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荆州市沙市区公共资源交易中心2018年部门决算信息
 沙市区人民政府 | 发布时间:2019-10-08

荆州市沙市区公共资源交易中心

2018年部门决算信息

 

第一部分  沙市区公共资源交易中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   中心2018年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释


第一部分:区公共资源交易中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家有关公共资源交易、政府采购的政策措施和法律法规;为进场交易的工程建设、政府采购、产权交易、土地整理、矿业权出让、药品、医疗器械、医疗设备、医用耗材、国有资产、自然资源出租出让、财政资金(含财政资金占主导地位、财政资金控股)、集体经济投资项目以及其它公共资源交易提供场所及相关服务。

(二) 负责进场交易项目的注册登记以及招标条件备案;承担进场交易项目招标、投标、开标、评标以及中标等交易活动的服务。

(三)负责建立公共资源交易市场各方主体信息库;负责及时向社会发布公共资源交易信息;承担向社会提供有关企业资质、专业人员和项目相关信息的查询和咨询服务。

(四)拟订全区依法必须招标和依法必须招标限额以下、依法必须采购和依法必须采购目录外、限额标准以下项目的程序和规定,按照统一规范的程序开展公共资源交易活动;记录公共资源交易活动过程,及时向相关部门报告公共资源交易活动中发现的违法违规行为,并积极协助调查;负责公共资源交易市场、政府采购市场诚信体系建设,建立公共资源交易、政府采购市场不良行为档案库。

(五)负责全区行政事业单位、国有企业(含国有控股)本级年度集中采购目录以内或限额标准以上通用项目的政府采购;接受采购人委托,组织采购集中采购目录以外或限额标准以下的政府采购项目;编制政府采购招标文件;组织开评标及专家评审工作;受理政府采购项目类的询问和质疑;整理项目档案。

(六) 承担全区公共资源电子招投标交易平台、政府采购交易平台及公共资源拍卖交易平台的建设、使用和维护,并与省、市级平台的对接,利用信息网络开展电子招标投标,实现公共资源招标投标全流程电子化;建立网络信息系统。

(七)负责行业企业库的建立、使用和管理评标专家库,协助招标人随机抽取评标专家和企业等有关服务。

(八)负责代收代退公共资源交易活动应当缴存的投标保证金,并按照物价部门核定的收费项目和标准收取相关服务费用。

(九)承担按照规定将招标投标资料和现场监控音像资料及文字记录进行整理、归档、保存,提供查询服务。

(十)承担进场交易项目招标代理机构的管理及业务培训。

(十一)完成上级交办的其他工作。


二、决算单位基本信息

从决算单位构成看,沙市区公共资源交易中心部门决算包括:中心本级预算。


第二部分:公共资源交易中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门:荆州市沙市区政府采购中心                      金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

65.30

一、一般公共服务支出

30

69.45

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.90

六、科学技术支出

35

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

8.59


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00


24



53


本年收入合计

25

66.2

本年支出合计

54

78.04

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

52.43

年末结转和结余

56

40.59


28



57


总计

29

118.63

总计

58

118.63

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


二、收入决算表

部门:荆州市沙市区政府采购中心                       金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

66.20

65.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.90

201

一般公共服务支出

56.71

56.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

56.71

56.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

56.71

56.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

8.59

8.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

8.59

8.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.59

6.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.90

21203

城乡社区公共设施

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.90

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.90

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

部门:荆州市沙市区政府采购中心                    金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

78.04

78.04

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

69.45

69.45

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

69.45

69.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

 行政运行

69.45

69.45

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

8.59

8.59

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

8.59

8.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.59

6.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

























注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 


四、财政拨款收入支出决算表

部门:荆州市沙市区政府采购中心                      金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

65.3

一、一般公共服务支出

30

69.45

69.45

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

8.59

8.59

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

65.30

本年支出合计

53

78.04

78.04

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

52.43

年末财政拨款结转和结余

54

39.69

39.69

0.00

一般公共预算财政拨款

26

52.43


55




政府性基金预算财政拨款

27



56





28



57

.



总计

29

117.73

总计

58

117.73

117.73

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

部门:荆州市沙市区政府采购中心                     金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

78.04

78.04

0.00

201

一般公共服务支出

69.45

69.45

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

69.45

69.45

0.00

2010301

  行政运行

69.45

69.45

0.00

208

社会保障和就业支出

8.59

8.59

0.00

20805

行政事业单位离退休

8.59

8.59

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.59

6.59

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.00

2.00

0.00
















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:荆州市沙市区政府采购中心                              金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

57.32

302

商品和服务支出

14.76

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

14.78

30201

  办公费

3.08

30701

  国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

14.05

30202

  印刷费

5.62

30702

  国外债务付息

0.00

30103

奖金

2.79

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

5.97

30106

伙食补助费

0.90

30204

  手续费

0.02

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

5.97

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

6.59

30206

  电费

1.74

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

2.00

30207

  邮电费

0.17

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.30

30209

  物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.96

30211

  差旅费

0.32

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

4.15

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.36

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

10.80

30214

  租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.82

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

1.44

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.68

39999

  其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.51




人员经费合计

57.32

公用经费合计

20.72

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

部门:荆州市沙市区政府采购中心                            金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.68

0.00

0.00

0.00

0.68

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

部门:荆州市沙市区政府采购中心                      金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


 

第三部分:公共资源交易中心2018年度部门决算情况说明

一、关于中心2018年度收入支出决算总体情况说明

公共资源交易中心2018年度决算收入总计118.63万元,其中:财政拨款收入65.3万元、其他收入0.9万元、年初结转结余52.43万元。较2017年度决算收入总计141.82万元,下降23.19万元,降幅为16.35%。

决算支出总计118.63万元,其中:支出合计78.04万元,年末结转和结余40.59万元。较2017年决算支出总计141.82万元,下降了23.19万元,降幅16.35% 。

二、关于中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计66.2万元。其中财政拨款收入65.3万元,占98.64%,其他收入0.9万元。

三、关于中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计78.04万元,其中,一般公共服务支出69.45万元,占88.99%;社会保障和就业支出8.59万元,占11%,其他支出0元。

四、关于中心2018年度财政拨款收入支出决算情况说明

中心2018年度财政拨款收入决算总计为65.3万元,支出决算总计为78.04万元。

五、关于中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中心2018年度一般公共预算财政拨款支出65.3万元,占年度支出合计的83.67%。

    六、关于中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中心2018年度财政拨款基本支出78.04万元,其中:人员经费57.32万元,主要包括:工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障、伙食补助、住房公积金。公用经费20.72万元,主要包括:商品和服务支出、办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、维修费、会议费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置。

七、关于中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2018年,中心严格贯彻落实中央“八项规定”和省、市、区有关文件精神,厉行节约,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。2018年三公经费支出0.68万元,无公务接待支出,无因公出国(境)支出、公车运行维护0.68万元2017年度“三公”经费支出0万元,2018年增加了0.68万元

八、关于中心政府性基金决算财政拨款收入支出情况说明

2018年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出,所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为零。  


第四部分:名词解释

 

(一)财政拨款(补助)收入:指区级财政预算安排且当年拨付的资金。
  (二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
  (三)办公室及相关机构事务:反映各级办公室及相关机构的支出。
  (四)社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助等。
  (五)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
  (六)医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
  (七)医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。
  (八)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。
  (九)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
   (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
  (十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十二)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
  (十三)因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 

(十四)公务接待费:指单位规定开支的各类公务接待支出。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车
   (十六)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 


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